岗位职责:
1.依据年度审计计划及既定审计范围,高效完成各项内部审计项目。
2.负责审计项目的现场统筹与实施,包括任务分工、过程协调、资料收集与现场沟通,并就审计发现与被审计单位进行充分、客观的交流反馈。
3.独立出具审计报告,确保事实清楚、证据充分、定性准确、结论明确、建议可行。
4.持续关注公司各业务单元及职能部门的经营管理活动,识别内部控制缺陷与管理薄弱环节,提出针对性改进建议,并跟踪推动问题闭环整改。
5.严格履行内部控制审查、专项调查及后续追踪等职责,坚持独立、客观、公正、勤勉的职业原则,切实维护内部审计职能的公信力与专业形象。
6.完成上级交办的其他与内部审计及风险管理相关的工作任务。
任职要求:
1.本科及以上学历,财务、会计、审计、内控或相关专业;持有CPA、CIA、CISA等专业资格证书者优先。
2.具备3年以上大型制造企业或快消行业内部审计、财务管控或风险管理相关工作经验,熟悉企业内部控制体系、审计流程及行业监管要求。
3.熟练运用Excel、Word、PowerPoint等办公软件;
4.具备良好的逻辑分析、沟通协调与报告撰写能力;能根据审计项目需要赴省内各地工厂开展现场工作。
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