1.建立本公司相关制度,完善公司整体架构建设,实行放行交付任务。 2.按客户要求完成产品抽检并做好记录《特性检验放行记录》、《质量放行交付记录》 3.组织并监督技术部制作《零件放行计划》并后期定时维护更新,实时进行电子归档。 4.对不合格品进行登记《放行审查问题台账》组织各工段进行原因分析、纠正措施、后批监督形成完整闭环。 5.对一切需要追寻的文件、记录进行电子账登记,方便后期查询。 6.客户投诉产品如在放行代表账目存在漏检、错检将酌情处罚。 7.对本公司各工段实施产品放行、过程监控、成品质量管控,定期对现场产品进行质量追踪,定期开展产品质量审查,对客诉产品进行两个周期跟踪。 8.所有零件实施表面全检,流卡、检验记录监督检查。 |